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省计量院“三聚焦三强化”推动内审工作 提质增效

发布时间:2024-04-07来源:阅读:

内部审计,作为风险管理的评估器和经济活动的安全阀,其重要性不言而喻。2023年,省计量院秉承《浙江省审计条例》及相关规定精神,通过“三聚焦三强化”战略,全面提升了内审工作的质量和效率,确保了机构经济活动的稳健高效。

聚焦统筹领导,强化制度约束。省计量院党委将内审工作视为核心任务,深入学习中央审计委员会会议精神,审议内审管理制度,形成了一套高效的工作机制。同时,根据实际需求修订了内审管理办法,并优化了内审流程,强化了制度的科学性和执行力,提升了内审工作质量。

聚焦风险领域,强化监督防范。重大项目建设和科研项目管理是省计量院的两大关注点。通过签订廉政责任书、加强过程监管和实施专项审计,确保了项目的廉洁高效。同时,对历年审计问题进行“回头看”,确保整改到位。

聚焦质效提升,强化结果运用。结合内审工作中提出的制度性、程序性和实施性问题,省计量院构建了“1+6+N”内控体系;针对提出的管理效能问题,优化了“一纲四目两辅助财务管理模式,实现了从事后监控向事前阻断的转变,全面提升了预算管理的闭环效能。同时,通过与银行、业务系统的紧密对接,提升了财务智治水平。

省计量院通过“三聚焦三强化”精准的策略和严格的执行,实现了制度完善、风险管控和质效提升的全面进步,为机构的稳健运行提供了有力支撑。